RPM国际有限公司(RPM)宣布,布莱恩·r·吉列已经任命副总统——内部审计和首席审计执行官,2022年7月19日生效。

吉列了RPM自2019年以来的全球内部审计团队。在这个职位上,他一直负责领导内部审计活动在RPM,包括审计在财务、内部控制、信息技术、和遵从性。吉列导致管理层对财务报告内部控制的评估依照萨班斯-奥克斯利法案,负责审计的发展和沟通计划,识别和沟通审计发现和报告结论董事会的审计委员会。

加入RPM之前,吉列在固特异轮胎及橡胶有限公司工作,在那里他举行的角色增加责任,包括助理控制器——北美,导演——企业会计与报告,和导演——内部审计。他是一个注册会计师,获得了工商管理学士学位,会计从博林格林州立大学。

“布莱恩是一个激励和动态的领袖。他增进了我们的内部审计流程,标准化的审计方法,和重组内部审计部门审计活动的效率和效果最大化,”弗兰克·c·沙利文说,RPM董事长兼首席执行官。“布莱恩有助于推动改进内部控制结构和责任在整个公司协同RPM提供清晰和可操作的通信运营公司,培训,和建议对金融,操作,和合规问题。”

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